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白菜送彩金县供销社部门2018年部门决算
2019-10-23 14:56:46 来源:白菜送彩金县供销社 作者: 点击数:
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第一部分  白菜送彩金县供销社部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  白菜送彩金县供销社部门2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  供销社部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  白菜送彩金县供销社部门概况

 

一、部门主要职能

1.白菜送彩金县供销社主要职责是:贯彻执行国家和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县供销合作社的改革和发展;指导、参与和推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设,协调本系统有关行业或业务范围内的全县性社会团体工作;指导全县供销合作社参与农村市场和商品流通网络建设,发展现代流通方式,推进农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展;负责化肥储备工作;负责对主要农业生产资料、农副产品和日用品等经营业务进行组织、协调和管理;负责全县烟花爆竹的统一归口经营管理工作;对烟花爆竹经营单位实施安全管理,并进行经常性安全检查和监督;负责供销合作社系统行业协会建设,在农资、棉花、茶叶、果品、食用菌、蜂产品、畜产品和烟花爆竹等传统优势领域,发挥供销社系统行业协会,在制定产业政策、行业规划、产品标准等方面的积极作用;向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,争取政策扶持,维护供销合作社、农民专业合作社经济组织和农民社员的合法权益;指导全县供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势;研究制定本社人事、财务、资产管理制度并组织实施,负责组织开展对社员和干部职工的教育、培训和奖励工作,负责全县供销合作社特有工种职业资格鉴定;管理、监督和营运社有资产,建立健全社有资产保值增值、考核激励和责任追究制度,依法履行出资人职责,享有出资人权益;代表本县供销合作社参与上级社、国际合作社联盟等活动,组织开展有关对外经济合作和各种交流活动;承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2018年末编制人数  14 人,其中参照公务员管理的事业单位编制人数14人;年末实有人数 12人,其中在职人员 12人。

 

第二部分  供销社部门2018部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018度收入总计372.893万元,本年收入合计  372.893万元,较上年增加200.96%,主要原因是:征地和拆迁补偿。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 372.893万元、占100  % 

二、支出决算情况说明

本部门2018度支出总计372.893万元,其中本年支出合计 372.893万元,较上年增加200.96%,主要原因是:征地和拆迁补偿。

本年支出的具体构成为:基本支出 372.893万元,占 100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018度财政拨款支出年初预算数为  172.7475万元,决算数为 372.893万元,完成年初预算的 215.86%,主要原因是:征地和拆迁补偿。

按功能分类科目分:基本支出年初预算数为172.7475 万元,决算数为372.893万元,完成年初预算的 215.86%

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出86.3万元,商品和服务支出26.4万元,对个人和家庭补助支出 7.4万元 , 城乡社区支出252.7209万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5万元,决算数为1.32万元,完成预算的 26.4%,决算数较上年增加16.66 %

(一)无公出国(境)支出预算

(二)公务接待费支出年初预算数为  5 万元,决算数为1.32 万元,完成预算的 26.4%,决算数较上年增加16.66 %。主要原因是:跨年结账。

(三)无公务用车购置及运行维护费支出 预算。

五、机关运行经费情况说明

本部门2018度机关运行经费372.893万元,较上年增加300.96 %,主要原因是:征地和拆迁补偿。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

 

第三部分  白菜送彩金县供销社2018年度财务决算表.xls

 

 

第四部分  名词解释

 

商业服务业支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

 

 


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